开展2025年上半年度审计宣讲会
为强化审计结果运用,增强内部规范管理,提高风险识别能力。2025年6月11日下午,天河控股在公司会议室开展2025年上半年度审计宣讲会。

会上,主讲人围绕《合同管理专项审计》《重大事项管理专项审计》系统阐述了审计的目标、范围和程序,重点强调了审计查出的问题,并结合审计发现的普遍性、典型性、倾向性问题,进行深入剖析并提出相应整改建议。
宣讲结束后,参会人员纷纷表示,此次审计宣讲内容生动丰富,深入浅出,“干货”满满,既增强了审计法规意识,又对今后开展工作提供了有益指导。下一步,天河控股将积极探索多元化监督指导方式,充分发挥内部审计监督指导职能,促进公司内部审计工作规范化,全面提升内审工作质量,切实为公司高质量发展做好监督保障服务。